今天晚上利空又不少啊,有31個股票要減持股票,有11個提示風險,還有2個被立案,又有14個收到監管函,大家明天千萬別踩雷立。所有發布利空公告的都梳理好了,大家自己避雷,
7月5日晚上發布減持公告的公司名單:(31個股票深夜公布減持公告)
一、控股股東及實控人減持
1.豪江智能:擬減持不超160萬股,占比0.89%
2.仕佳光子:擬減持不超452萬股,占比1%
3.天順風能:擬減持3593.7萬股,占比2%
4.泰嘉股份:控股股東已減持755.2萬股,占比3%
5.數據港:擬減持2586.16萬股,占比3%
6.海鷗股份:控股股東披露減持計劃
7.宏和科技:股東持續減持,股權變動達1%
8.潤和軟件:擬減持487.97萬股,占比0.61%
9.賽分科技:已減持416.46萬股,占比1%
10.長城證券:已減持1666.53萬股
11.神通科技:股東提前結束減持并公示結果
12.漢邦科技:大股東發布減持計劃
13.西典新能:股東減持全部完成
14.億緯鋰能:減持旗下參股企業股份
二、高管、董事、監事減持
1.光力科技:高管擬減持不超1.95萬股
2.唯科科技:董監高合計擬減持2.69萬股
3.鼎漢技術:高管已減持27.28萬股
4.合肥城建:高管已減持1.13萬股
5.黃山谷捷:董監高同步披露減持計劃
6.皖儀科技:公司高管發布減持預案
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三、其他核心股東減持
1.奕瑞科技:股東擬定股份減持計劃
2.中望軟件:股東披露減持意向
四、核心股東協議轉讓變相減持的股票數量(9個)
福昕軟件:實控人及一致行動人協議轉讓457萬股,占總股本5%
好利科技:控股股東協議轉讓3293.46萬股,占總股本18%,擬易主
當虹科技:股東協議轉讓560萬股,占總股本5.06%
阿科力:股東合計協議轉讓1699.85萬股,占總股本17.4%,擬易主
華菱精工:控股股東協議轉讓1066.72萬股,占總股本8%
雪祺電氣:股東協議轉讓2314.99萬股,占總股本12.65%
ST東智:控股股東協議轉讓1.885億股,占總股本14.76%,擬易主
德科立:股東擬詢價轉讓159.24萬股,占總股本1%
有研粉材:股東擬詢價轉讓517.33萬股,占總股本4.99%
7月5日晚上提示風險的公司名單:(11個股票提示風險)
一、退市類風險(最高風險等級)
國華退:處于退市整理期,即將完成摘牌退市
恒久退:處于退市整理期,即將完成摘牌退市
ST萃華:被實施退市風險警示,疊加立案調查,退市風險高
卓然股份:被實施退市風險警示,疊加立案調查,退市風險高
二、立案調查與監管處罰風險
ST萃華:立案調查事項未落地,違規結果存在重大不確定性
卓然股份:立案調查持續推進,財務合規性存疑
益盛藥業:收到藥監局風險控制措施,藥品生產受監管限制
三、交易異常波動風險
ST寧科:股票交易異常波動,ST標的炒作風險較高
ST文峰:股價波動加劇,發布交易風險提示
宜賓紙業:短期股價異動,發布交易風險提示
韶能股份:股價異常波動,短期漲幅較大存在回調風險
7月5日晚上收到監管函的公司名單:(14個股收到監管函)
一、ST類監管問詢(高風險)
ST亞士:股價異常波動被問詢,疊加退市風險
ST洲際:2025年報遭監管問詢,財務真實性存疑
ST八鋼:股價異動被問詢,控股股東同步回函
ST寧科:交易異常波動問詢回函,炒作風險高
ST金頂:2025年報監管問詢,財務合規受緊盯
二、年報信息披露監管問詢(中風險)
氣派科技:2025年報被監管問詢,會計師同步核查
國博電子:2025年報信披監管問詢,多輪回復財務細節
光峰科技:2025年報監管問詢,核心財務事項被核查
京源環保:2025年報監管問詢,審計機構回應疑點
精進電動:2025年報遭監管問詢,營收利潤為問詢重點
遼寧成大:2025年報問詢回復,經營財務全面核查
合盛硅業:2025年報監管問詢,財務真實性被關注
時代新材:2025年報監管工作函回復,信披合規受關注
智洋創新:2025年報監管問詢,信披準確性被核查
7月5日晚上被立案的公司名單:(2個公司被立案)
第一家:ST萃華
萃華珠寶(ST萃華)半年內兩次被證監會立案調查,2026年2月首次因涉嫌信息披露違法違規被立案,核心涉及對外大額擔保未及時披露、大額借款逾期及銀行賬戶凍結等重大事項披露滯后等信披違規問題;同年5月再度因未在法定期限內披露2025年年度報告收到第二份立案告知書,疊加存貨賬實不符、債務逾期等內控缺陷,合規風險持續發酵。
第二家:卓然股份
卓然股份此次被立案調查,核心原因是涉嫌信息披露違法違規,具體指向公司在定期報告、重大事項披露等環節存在信息披露不真實、不準確或不完整的情形,疊加公司已被實施退市風險警示(ST),立案調查結果將直接影響其后續上市地位,合規風險與退市風險高度疊加。
ST洲際。ST洲際此次被交易所下發年報問詢函,核心原因是其2025年年報被會計師出具保留意見審計報告、內部控制被出具否定意見審計報告,疊加公司存在未披露關聯關系及關聯方非經營性資金占用、擔保信息披露不全等重大合規瑕疵,交易所針對上述非標意見涉及事項、財務數據真實性、內控缺陷整改及境外資產經營情況等問題提出問詢,核查其信息披露的準確性與完整性。
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